Здравствуйте, КА 1.1.57.1.В течение первого квартала 2015 г. есть счет-фактуры полученные на основании авансовых отчетов (еть как БСО , так и не БСО). При формировании книги покупок в графу 3 (номер и дата счет-фактуры) по этим позициям встает не входящий номер с/ф (номер от поставщика),а порядковый номер документа в базе. По остальным счет-фактурам (по документам поступления) все в порядке - заполняется вх. номер. Подскажите, что может быть не так?